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关于香坊区2016年预算执行情况和
2017年预算(草案)的报告(书面)
 发布时间:2017-01-07 14:57  来源:财政局  发布单位:区政府 财政局 

现将香坊区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告如下,请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

受经济下行压力持续、营改增等政策性减收效应进一步显现等因素影响,2016年财政增收困难重重。面对新形势下的财政经济形势和收支压力,在区委、区政府的正确领导和区人大的依法监督下,财政部门认真贯彻区委二届七次全会精神,主动作为,勇于承担,抢抓一切有利机遇,采取切实有效措施增加财政收入,促进经济发展,圆满完成了区二届人大六次会议确定的预算任务。

按照中央和省税收收入分享改革相关精神,从201651日起实行“营改增”和新的省税收收入分享改革。由于省级体制基数核定办法尚未最终确定,暂按现有市对区财政体制测算本年区级财力。

2016年全区财政预算执行结果是(预计):

(一)公共财政预算

    地方公共财政预算平衡情况为:地方公共财政预算收入完成325227 万元、上级财政结算补助-54807万元、地方政府一般债券收入13380万元、调入预算稳定调节基金2020万元、上年结余3839 万元,收入合计289659万元;公共财政预算支出274300万元、上解支出1971万元、地方政府一般债券还本支出13380万元,支出合计289651万元;收支相抵,略有结余。

上级财政结算补助:返还性收入8037万元;一般性转移支付中结算补助105848万元、新体制上解225611万元;专项转移支付56919万元。一般性转移支付中结算补助支出方向为调整工资、农村税费改革、县级财力保障、村级组织运转、社区人员及公用经费、社区党建经费、环卫经费等。

——地方公共财政预算收入完成325227万元,增长10.1%。主要收入项目执行情况如下:

1、税收收入完成307940万元,下降15.8%(按上级要求,体制调整后同期数为自然口径,暂不做调整)。其中:增值税完成86027万元,增长26.2%;营业税完成52569万元,下降56.6%;企业所得税完成45931万元,下降4.8%;个人所得税完成15747万元,下降7.9%;城市维护建设税完成19500万元,下降5.9%;房产税完成12185万元,下降3.6%;印花税完成5333万元,下降7.7%;城镇土地使用税完成11522万元,增长11.4%;土地增值税完成31924万元,下降7.1%;车船税完成10182万元,增长8.6%;耕地占用税完成1200万元,增长44.9%;契税完成15820万元,下降5.5%

2、非税收入完成17287万元,增长64.4%。其中:行政事业性收费收入完成4400万元,下降3.8%;罚没收入完成2800万元,增长98.7%;国有资产(资源)有偿使用收入完成10000万元,增长123.7%;其他收入完成87万元,增长33.8%

——公共财政预算支出完成274300万元,增长6.6%。主要支出项目执行情况如下:

1、一般公共服务支出完成23893万元,增长1.2%

2、国防支出完成335万元,下降1.5 %

3、公安安全支出完成10922万元,增长1%

4、教育支出完成85194万元,下降13%

5、科学技术支出完成767万元,下降19.3 %

6、文化体育与传媒支出完成826万元,下降49.8%

7、社会保障和就业支出完成48671万元,增长6.5%

8、医疗卫生与计划生育支出完成24624万元,增长12.4%

9、节能环保支出完成146万元,下降91.9%

10、城乡社区支出完成43363万元,增长15.9%

11、农林水支出完成13400万元,增长172.4%

12、交通运输支出完成735万元,增长34.9%

13、资源勘探信息等支出完成3833万元,增长337.6%

14、商业服务业等支出完成39万元,下降96.1%

15、住房保障支出完成16290万元,增长180%

16、债务付息支出1262万元。

(二)政府性基金预算

按照现行财政体制计算,政府性基金收入来源于上级财政补助收入。本年政府性基金上级财政补助收入45693万元、上年结余126万元,收入合计45819万元;政府性基金支出45819万元,收支相抵基金结余为零。

需要说明的是,由于今年预算执行尚未结束,此次向大会报告的2016年财政预算执行情况为预计数据,财政零点决算后数据还将发生变化。待全年预算执行完毕后,我们将对变化情况再行向区人大常委会做专题报告。

2016年,围绕区人大确定的预算任务,财政部门沉着应对复杂多变的宏观形势,着力稳增长、促发展、惠民生、精管理,有效发挥了财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用。

(一)以稳增长为中心,夯实财政综合实力。树立“谋划长远,筑牢根基,增收提质”的财源建设工作理念,着力强化财源政策引导、构建税收共治格局、加强税收征收管理,促进财政收入可持续增长。一是完善政策引导机制。根据营改增后省、市对区级财政体制和收入分享变化情况,及时调整《香坊区镇级财政管理体制方案》和财源建设奖补政策,按照激励与压力并存的原则,合理划分区与各镇奖补分成比例,同时将财源建设工作考核纳入全区经济工作目标考核中,细化评定标准,量化考核结果,全力调动各单位、各部门财源建设工作积极性,同时加强财源建设政策宣传和培训,提高各部门财源工作意识,增强紧迫感,营造全员抓财源的工作氛围。二是构建税收共治格局。建立健全财政、国税、地税、区直各部门工作协调机制,及时研究解决财税运行中的重大问题,形成齐抓共管的良好局面。积极跟进营改增等重大税制改革落实情况,深入分析营改增对区级税收收入形势的影响,组织街镇排查属地内涉改企业税务登记转移情况,配合两税做好企业税务登记交接工作,最大限度降低税收流失,2016年新增的营改增纳税企业13960户中,已有12394户完成了重新登记。强化财税管理模式联动,对财政资金投资的建设项目,在企业完成税收预缴后,持“预缴税收缴款书”,财政方予核拨资金,通过“以票控税”方式,掌握属地施工项目预缴税款管理主动权,有效覆盖建设项目征管盲区。做好大项目发展规划等重大项目涉税信息搜集整理工作,协助税务部门做好大项目税收管理。三是加强收入征收管理。建立企业迁移(废业)信息共享通报机制,强化属地企业迁移管理,加强与有迁移意向企业的沟通,通过提供优质服务真诚挽留,力保存量财源,在各部门的积极努力下,3户欲迁重点企业中,1户已决定继续在我区纳税、2户正在商谈争取中。加大异地纳税企业清理力度,组织街镇全方位摸排,对排查出的在我区生产经营、外区登记纳税的企业,全力配合税务部门做好清理工作。强化契税和耕地占用税税收管理,由区政府协调、财政牵头,组织地税、城建、规划、征收、街镇等相关部门,从强化源头管控、信息传递、信息比对、欠税回收着手,完善并细化“两税”税源管控实施方案,全力协助税务部门做好“两税”征管工作。加强非税收入征管,扩大财政票据电子化覆盖面,对镇属12所学校实行票据电子化管理,规范财政收支行为;强化医疗收入“收支两条线”管理,通过采取医疗收费月报、票据月核销购领、票据月库存核点等措施,全程监控医疗收入缴存情况,医疗收入上缴金额比上年大幅增加;加强罚没收入管理,对收缴的罚没物品试行市场化处置,通过公开拍卖方式规范罚没物品处置管理,提高罚没收入监管水平;严格规范行政事业单位国有资产出租和转让行为,密切跟踪出租转让收入,确保足额上缴。

 (二)以促发展为目标,增强财政保障能力。围绕区委、区政府“四区建设”发展规划,全力保障重点项目和重点支出,发挥财政资金投向的撬动作用,促进产业结构调整和经济转型升级,培育发展新动力,厚植财源基础,逐步形成经济社会发展与财政收入增长的良性互动。一是多元筹措资金,全力保障区域发展资金需求积极对上争取。坚持把对上争取做为缓解财政困难,实现借力发展的有效手段,抢抓中央、省、市转方式、调结构、稳增长和促进东北老工业基地振兴发展的政策机遇,深入研究财税、产业及区域发展政策,准确把握支持重点和投资导向,与区直各部门密切配合,精心包装项目,研究争取对策,做细做实争取方案,提高对上争取的针对性和有效性。同时强化主动意识,勤汇报、多沟通,加强与上级财政部门的交流对接,力争上级政策、资金多倾斜、早到位。截止目前,全年争取省、市各类专项资金102612万元,向市财政争取龙达老年公寓及三环路碎修碎补项目借款2863万元,为区域发展提供了强大助力。同时完成市财政局对公滨路棚户区改造、证券柜台兑付等总额13380万元债务的债券置换工作,争取市财政局核销我区借款9010万元,极大缓解了政府还债压力。盘活存量资金。全面梳理、准确掌握各类结余结转和往来资金情况,收回预算单位及财政专户结余结转资金9216万元,清理回收往来借款6187万元,统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域,提升财政资金调控能力。拓展融资方式。积极推行政府和社会资本合作(PPP模式)的融资形式,加大宣传培训力度,指导相关部门上报PPP融资项目,向上申报的香坊老工业企业搬迁区污染场地修复项目已纳入市财政PPP项目库。二是加大投入力度,积极推进重点项目落地实施。对区政府确定的重点项目和重大事项,全力筹措资金,确保顺利推进。借付资金17000余万元,解决了集体土地办征拆、道路大中修工程等重点项目推进的资金困难。投入老工业基地调整改造资金2425万元,支持哈尔滨建成集团航空弹药研究院建设项目,打通航空弹药研发科研和生产一体化流程,带动我国航空弹药整体研发能力的跃升。投入资金460余万元,进行成高子大街改扩建和道路养护,改善城乡居民出行环境。拨付资金1100余万元,支持三合路景观林地建设,建造冰雪景观,进行绿化彩化,美化城区环境。拨付资金495万元,推进智慧城区建设,提升城区管理水平。投入资金97万元,推进我区廉政基地建设。拨付资金2900余万元,进行区人民医院原址重建和疾控中心维修改造,提高我区医疗和疾病防控水平。拨付资金500余万元,实施成高子镇污水处理配套截流管网工程,保护城乡环境。拨付资金1905万元,用于启动劳动公园景观建设、市工运史博物馆项目。

(三)以惠民生为根本,调整财政支出结构。以全面兑现年初人代会上向全区人民做出的惠民承诺为重点,将财力进一步向民生倾斜,截止目前,全年用于民生领域财政支出达232514万元,占公共财政预算支出总额的84.8%,使全区人民充分分享了振兴发展的成果。在社会保障投入方面,预计全年,拨付资金16000万元,保障我区2812名在市机关养老保险局开支退休人员工资及补发生活补贴按时发放。投入资金43000余万元,推进棚户区和危房改造,改善困难群众住房条件。拨付供热保障区级补贴资金400余万元,保障失业人员、破产企业职工、低保户等特殊群体住上暖屋子。积极筹措社会救助资金,将大学生救助范围从城市低保家庭扩大到农村低保家庭,连续6年提高城乡低保标准,城市从每人每月310元提高到550元,农村从每人每年1500元提高到3500元,全年共拨付低保资金1600余万元,保障了7815名困难群众的基本生活。安排城市和农村临时救助资金200余万元,发挥救急救难作用,让百姓时刻感受到政府关怀。拨付城乡医疗救助资金500余万元,扶助困难家庭5505户,扶助人数7815,逐步提高医疗救助水平拨付就业资金300余万元,解决各类群体就业创业资金困难推动以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑的社会养老服务体系建设,发放民办养老机构建成补贴和运营补贴68万元,重点扶持民办养老机构发展。拨付高龄津贴60余万元,关爱80周岁以上高龄老人晚年生活。在教育文化投入方面,预计全年,安排资金7500余万元,支持7所学校进行校舍大修和照明改造,整体提升了我区教育教学环境。拨付资金3300余万元,进行农村薄弱学校改造,改善学前教育、特色学校、高中、职业高中办学条件,促进教育均衡发展。安排资金6100万元,保障义务教育、高中和职业高中教育教学工作正常运行。拨付资金5700余万元,补发、兑现教师绩效工资和班主任津贴提标,充分保障教师切身利益。拨付资金350余万元,发放农村贫困学生生活费和各项助学补助,帮助困难学生完成学业。投入资金230余万元,开展各类文化体育活动,丰富百姓文化生活。在“三农”投入方面,累计发放各项农业生产补贴3000余万元,支持耕地地力保护、粮食适度规模经营,稳定大豆和玉米生产,促进农民增收。分期投入资金1200余万元,支持大果榛子种植、果菜良种基地建设项目和标准化规模养殖,加快农牧业发展速度。拨付村级公益事业建设资金和水库移民后期扶持资金400余万元,支持村级道路建设、自来水管线和乡村路灯改造,促进城乡协调发展。投入资金40余万元,推进新农村示范村建设。拨付资金500余万元,保障农村村级组织运转。拨付补助资金100余万元,确保农村土地承包经营权确权登记工作顺利开展。

(四)以精管理为方向,提高财政管理水平。扎实推进国家、省、市各项财政管理改革,规范财政基础管理,加大财政资金监管力度,财政管理水平更加精细,为财政职能作用有效发挥提供了重要依托和有力保证。一是深化财政各项改革。深入推进预决算公开工作,进一步规范公开内容和程序,除涉密部门、涉密信息外,区政府和部门预决算及“三公”经费预决算全面向社会公开,接受社会监督。认真贯彻落实《政府会计准则》和新《财政总预算会计制度》,夯实政府综合财务报告编制基础。积极推进镇级国库集中支付改革,规范镇级财政资金支付行为,确保资金安全、高效、透明运行。进一步深化公务卡支出改革,加大推广应用力度,减少现金提取和使用,提高公务支出透明度,累计办理公务卡6560张,全年公务卡结算支出320余万元。简化预算单位调整经济分类科目流程,提高资金审批效率。积极推进财税银横向联网工程上线运行,实现财政、税务、银行数据共享,提高预算执行分析水平。推进公务用车改革,按照区委、区政府统一部署,牵头制定改革总体方案和实施方案,配合区人社局、区机关局做好参改人员统计、工勤人员安置、公车收缴和平台建设等工作;统筹安排公车改革相关资金,确保车改补贴按时发放;规范公务用车管理平台和执法专用车辆支出管理,控制支出水平,巩固公务用车制度改革成果。二是加强财政综合管理。强化预算管理。全面实行全口径预算管理,明确预算收支范围,加强项目资金、重点科目资金和部门资金的统筹使用,强化政府预算体系和跨年度预算、预算编制和预算执行的统筹协调,建立定位清晰、分工明确、统筹衔接的财政预算体系。实施预算绩效管理。完善绩效评价指标体系,重点加强专项资金绩效管理,加大评价结果应用力度,强化绩效导向约束,提高资金使用效益。加强政府性债务管理。完善债务动态管理机制,规范举债行为,落实政府债务限额管理规定,有效控制新增债务,努力防控债务风险。严格落实新预算法等相关规定,禁止违法举债或提供担保。加强国有资产管理。开展国有资产清查工作,在行政事业单位自查的基础上进行重点抽查,全面摸清家底,完善资产管理基础数据库,进一步健全监管系统和管理制度。推进非办公类房产清查工作,加强房产类国有资产动态管理。加强政府采购和投资评审工作。科学制定政府集中采购目录,调整集中采购限额标准,将政府购买服务项目以及政府和社会资本合作(PPP)项目纳入政府采购预算管理,进一步明确财政部门监管职责和采购人作为采购主体的权利、义务和责任,规范政府采购行为。强化对投标供应商监管,完善供应商行贿犯罪记录查询、建档、备案制度。通过招标重新确定车辆保险定点单位,规范定点供应商服务。加强财政投资评审中介机构管理,严格审查评审工程师相关资质,规定评审时限,提高评审效率。全年预计,完成采购项目217项,采购金额35000万元,节约资金2000元;对200个项目进行评审,审定金额22000万元,审减资金4500万元。三是强化财政全面监督。坚持财政监督与财政日常管理同步,把所有政府性资金都纳入财政监督范围,把财政监督贯穿于财政收支管理全过程,保障资金运行安全规范。稳步推进财政专户和预算单位银行账户清理整顿工作,避免资金沉淀、脱离监管。开展“三公”经费、维修改造费等资金管理使用和“小金库”治理专项检查,严肃财经纪律,规范财务支出行为。

各位代表,全面完成2016年财政预算任务来之不易,得力于区委、区政府的正确领导,区人大的有效监督,得力于全区财税干部相互协作,勇于作为,应对挑战不退缩,碰到难题不回避,凝聚巨大工作合力,不断破解矛盾和难题。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政工作和预算执行中仍存在一定困难和问题:经济发展新常态下,我区宏观经济形势依然复杂严峻,产业结构不优、创新能力不足、市场竞争力不强等问题尚未根本解决,经济下行压力仍将持续,同时,随着国家加快税制改革,财政收入环境面临更多不确定性,保持财政收入可持续平稳增长难度加大;落实调结构、转方式、惠民生等战略决策资金需求逐年加大,收支矛盾十分突出;各项事业发展中,对财政资金依赖程度较高,通过市场化手段筹集资金能力有待提高;财政改革速度加快,完善财政管理制度的任务更加繁重。对这些问题,我们将高度重视,并采取有力措施努力加以解决。

二、2017年财政预算(草案)

2017年全区财政工作和财政预算安排指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕区委、区政府战略部署,积极应对新常态下财政领域的趋势性变化,努力培植财源,挖掘收入增长潜力,提高经济发展质量和效益;调整和优化财政支出结构,健全财政资金统筹使用机制,从严从紧控制一般性支出,集中财力保运转、保重点、保民生、促发展;严肃财经纪律,硬化预算约束,完善预算管理体系,加快建立全面规范、公开透明的预算管理制度,为实现香坊区全面振兴发展提供财力支撑

按照这一指导思想,2017年全区财政预算安排如下:

(一)公共财政预算

根据2016年收入执行和2017年财政收入形势分析,2017年地方公共财政预算收入安排292256万元、上级财政结算补助-71124万元,收入合计221132万元;公共财政预算支出219160万元、上解支出1971万元,支出合计221131万元,收支平衡。

上级财政结算补助:返还性收入8037万元;一般性转移支付中结算补助146989万元、新体制上解226150万元;预告知专项转移支付为零。一般性转移支付中结算补助支出方向为调整工资、农村税费改革、县级财力保障、村级组织运转、社区人员及公用经费、社区党建经费、环卫经费等。

——地方公共财政收入安排292256万元,增长10%。主要收入项目安排情况如下:

1、税收收入276756万元,下降10.1 %。其中:增值税104326万元,增长21.3%;企业所得税43000万元,下降6.4%;个人所得税15500万元,下降1.6%;城市维护建设税21500万元,增长10.3%;房产税12400万元,增长1.8%;印花税5400万元,增长1.3%;城镇土地使用税14400万元,增长25%;土地增值税33700万元,增长5.6%;车船税9400万元,下降7.7%;耕地占用税830万元,下降30.8%;契税16300万元,增长3%

2、非税收入15500万元,下降10.3%。其中:行政事业性收费收入3800万元,下降13.6%;罚没收入2000万元,下降28.6%;国有资产(资源)有偿使用收入9700万元,下降3%

——公共财政预算支出安排219160万元,增长5.3%。主要支出项目安排情况如下:

1、一般公共服务支出29636万元,增长10%

2、国防支出259万元,下降5.1%

3、公共安全支出9665万元,下降1.2%

4、教育支出76689万元,增长3.5%

5、科学技术支出736万元,增长0.1%

6、文化体育与传媒支出517万元,下降1.2%

7、社会保障和就业支出43461万元,增长5.6%

8、医疗卫生与计划生育支出17852万元,增长4.3%

9、城乡社区支出29127万元,下降8.9%

10、农林水支出2839万元,增长1.1%

11、交通运输支出213万元,下降4.5%

12、资源勘探信息等支出533万元,增长0.1%

13、商业服务业等支出36万元,增长0.3%

14、住房保障支出6367万元,增长1.5%

15、债务付息支出1230万元,下降2.5%

(二)政府性基金预算

按照现行财政体制,政府性基金总收入来源于上级财政结算补助。预告知专项转移支付为零,基金收入为零,基金支出为零。

(三)国有资本经营预算

按照编制国有资本经营预算的相关要求,国有资本经营预算收入为零,国有资本经营预算支出为零。

(四)社会保险基金预算

按照编制社会保险基金预算的相关要求,社会保险基金预算收入为零,社会保险基金预算支出为零。

现需说明,由于省级体制基数核定办法尚未最终确定,暂按现有市对区财政体制测算2017年区级财力。待省级体制基数核定办法下达后,我们将对变化情况再行向区人大常委会做专题报告。

三、坚定信心迎接挑战,凝心聚力共谋发展,努力完成2017年预算任务

2017,我们将继续秉持组织收入不畏难、服务大局不动摇、深化改革不停步、紧抓管理不放松的财政工作信念,踏实做好各项工作,确保全面完成本次会议确定的目标任务。

(一)围绕组织收入,在谋求跨越发展上下功夫。积极协调税务部门,深化国地税合作,加大组织收入力度,深入挖潜增收。针对营改增等结构性减税,以及省、市、区收入分享改革和财政管理体制调整等改革政策对地方财政收入造成的影响,深入开展税源清查,认真做好分析测算,持续加大清欠力度,依法强化税收征管,努力实现应收尽收,同时积极争取省、市政策倾斜,最大限度化解政策性减收。深入推进综合治税体系建设,扩大综合治税覆盖领域,密织税源信息网络,汇聚全区力量,合力构建税源大数据,形成齐抓共管、集约管理、事前监管、标本兼治的治税工作新局面,提高税收征管质量和效率,最大限度堵塞征管漏洞,消除征管盲区跟踪落实财源建设工作方案中八项重点工作,协同区国、地税进行企业工商、税务登记信息比对,对已确认的异地纳税企业,积极协调相关部门,提供一切必要条件,争取企业税务登记尽早迁回我区,壮大新增财源;持续跟踪经开区哈平路集中区等税源征管情况,积极协调开发区解决税收争议问题;督促经开区履行协议,将机电园、食品园相关企业税收划转我区;持续加大重点税源和房开、建安企业税收监管,组织街镇定期开展在售楼盘销售情况排查,有效管好存量重点财源。完善非税收入征缴管理机制,加强收缴一体化管理,提高征管效率加强行政事业单位房产出租出借监管,跟踪公车拍卖收入和房产出租收入,确保及时足额上缴财政。

(二)围绕资金安排,在加大统筹整合上下功夫。在资金筹措上,持续加大对上争取工作力度,抓住国家促进东北老工业基地振兴、“哈长城市群”布局和“中蒙俄经济走廊”纳入国家一带一路开放战略等政策机遇,深入对接国家、省、市扶持政策,争取上级财政更大的政策和资金支持,带动我区经济结构调整和产业布局优化。进一步加大对PPP、政府购买服务财政投入新方式的推广应用力度,充分发挥财政资金撬动作用,放大财政投入的乘数效应。继续加大存量资金盘活整合力度,及时清理结余结转资金,着力激活财政存量,提高财政资金使用效率。在资金安排上,牢固树立过“紧日子”思想,严格按照中央八项规定、省委省政府九项规定、市委十项措施和公共财政支出原则、标准,从严控制“三公”经费等一般性支出,进一步降低行政成本,切实把有限的财政资金用在促发展、惠民生的刀刃上。统筹经济建设和社会事业发展全局,突出重点,盯住短板,科学分配财力,力促各项事业齐头并进。统筹推动供给侧结构性改革和产业升级改造,在财政投向上,坚持有保有压,紧紧围绕国家新一轮全面振兴东北等老工业基地的实施意见和中国制造2025哈尔滨行动计划,全力支持我区产业结构调整和发展动能转换。

(三)围绕民生领域,在持续加大投入力度上下功夫。把更好地保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,坚持普惠性、保基本、均等化、可持续的工作方向,结合财力统筹投入,切实保证促进就业创业、完善社会保障以及教育、医疗、文化等领域重点支出需求;积极拓宽建设资金来源渠道,确保道路升级改造、园林绿化和灯饰亮化、环卫清洁作业等城市基础建管工作顺利实施,持续提升城市载体功能和形象品味;立足改善生态环境,着力健全财政对生态环境建设及具体项目管护的投入保障机制,努力改善生态环境;按照精准扶贫的要求,全面落实产业增收、转移就业、社保兜底等脱贫措施,进一步提高扶贫工作的针对性和实效性;致力于促进社会和谐稳定,支持强化治安、交通、消防、生产、食品等方面安全防范措施和妥善解决信访难题,努力使全区人民得到更多实惠、感到更加幸福。

(四)围绕财政管理,在提升管理效率上下功夫。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,完善政府预算体系。统筹推进部门预算、国库集中支付、政府采购改革,持续巩固扩大改革成果。强化政府债务数据统计分析预警,严格新增债务审核,着力构建更加完备的政府债务风险防控体系。大力加强财政监督,扎实推进国库动态监控、政府投资项目跟进监督、财政投资评审、财政专项检查等工作,确保财政资金安全、规范、高效使用

各位代表,2017年是新一届政府工作的开局之年,落实区委、区政府战略决策、全面完成预算任务突显责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督下,继续保持和发扬不畏困难、拼搏奉献的优良传统,乘势而上,锐意进取,努力谱写财政工作新篇章,为我区经济社会发展做出新的更大贡献。

 

 

 

 

 

 

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